电子专用发票红冲流程(全电发票红冲操作指南)(1)

申税小微,我们是全电发票的开票方,我想请教一下,如果发生开具错误或销货退回的情况该如何红冲全电发票呢?

电子专用发票红冲流程(全电发票红冲操作指南)(2)

不用着急~我这儿有份操作指南,跟我来看看吧~↓↓↓

一、红字发票信息确认单的开具及确认

(一)开票方开具全电发票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票,无需受票方确认。

操作流程如下:

1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】;在搜索栏输入【红字发票开具】,可快速查找【红字发票开具】。

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或者可通过选择【税务数字账户】-【红字信息确认单】进入红字开具模块。

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2.纳税人在主页面-常用功能模块点击“红字发票确认信息录入”,进入新增红字发票确认信息界面。

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3.录入查询条件,点击【查询】按钮。

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4.在页面点击“选择”,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。

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5.点击【提交】按钮,提示《确认单》提交成功。

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(二)受票方已进行用途确认或入账确认的。

1.受票方使用电子发票服务平台,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下:

(1)纳税人登录后需在主页面(红字发票开具初始化页面)点击“红字发票确认信息处理”。

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(2)录入查询条件,点击【查询】按钮。

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(4)点击【确认】按钮,提示确认成功。

2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台,由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。

确认操作如下:

(1)在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】,进入如下界面。

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(2)选择“待确认”,根据发票信息输入发票号码和销方识别号,点击【查询】。

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(3)查询结果显示如下图所示:

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(4)向右拖动滑动条,点击【操作】。

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5.弹出窗口,如下图所示:

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6.在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确,向下滑动竖型条,进入界面。

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7.核对无误后点击【同意】按钮。

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二、开具红字发票

1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时,开票方在主页面(红字发票开具初始化页面)点击“处理开票记录”。

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3.点击右上角按钮,也可切换到票面模式。

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4.【开具发票】按钮,提示红字发票开具成功。

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申税小微

现在大家对全电发票的红冲流程有了一些了解了吧~下面这张表格也可以辅助大家记忆哦~

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